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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 202008
Data de emissão 21/07/2022
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Ação MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS
Valor Empenhado R$ 20,90
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***845613**
Dados do Credor
Nome do Credor 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR
CPF/CNPJ ***487980001**
Endereço CENTRO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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